Dados do Empenho:

Número:02020067

Valor Total do Empenho:R$ 106.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020067.002

Valor Total da Liquidação:R$ 48.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.016,80

Pagamento 19060083

Pago em: 19/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (32.593.430/0001-50)

Valor Total: R$ 48.600,00

Valor do IRRF: R$ 583,20

Valor Líquido Pago: R$ 48.016,80


Histórico:

NF 12537 COMP.MAIO/26