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- Pagamento Nº 22060014
Número:26010040
Valor Total do Empenho:R$ 111.496,87
Valor Total Liquidado:R$ 111.496,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26010040.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.109,67
Valor Total Liquidado:R$ 4.060,35
Pagamento 22060014
Pago em: 22/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 4.109,67
Valor do IRRF: R$ 49,32
Valor Líquido Pago: R$ 4.060,35
Histórico:
NF 272970 COMP.ABRIL/26