Dados do Empenho:

Número:01040042

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.475,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.524,27

Dados da Liquidação:

Número:01040042.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.020,82

Valor Total Liquidado:R$ 9.020,82

Pagamento 22060024

Pago em: 22/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.020,82

Valor Líquido Pago: R$ 9.020,82


Histórico:

COMP.MAIO/26