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- Pagamento Nº 22060024
Número:01040042
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.475,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.524,27
Número:01040042.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.020,82
Valor Total Liquidado:R$ 9.020,82
Pagamento 22060024
Pago em: 22/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.020,82
Valor Líquido Pago: R$ 9.020,82
Histórico:
COMP.MAIO/26