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- Pagamento Nº 22060027
Número:01040035
Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.322,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.677,89
Número:01040035.004
Valor Total da Liquidação:R$ 7.203,45
Valor Total Liquidado:R$ 7.203,45
Pagamento 22060027
Pago em: 22/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.203,45
Valor Líquido Pago: R$ 7.203,45
Histórico:
COMP.MAIO/26