Dados do Empenho:

Número:23010002

Valor Total do Empenho:R$ 30.205,00

Valor Total Liquidado:R$ 821,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.383,60

Dados da Liquidação:

Número:23010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 821,40

Valor Total Liquidado:R$ 804,97

Pagamento 23060028

Pago em: 23/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 821,40

Valor do ISS: R$ 16,43

Valor Líquido Pago: R$ 804,97


Histórico:

nf 1536 comp.março/26