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- Pagamento Nº 23060028
Número:23010002
Valor Total do Empenho:R$ 30.205,00
Valor Total Liquidado:R$ 821,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.383,60
Pagamento 23060028
Pago em: 23/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 821,40
Valor do ISS: R$ 16,43
Valor Líquido Pago: R$ 804,97
Histórico:
nf 1536 comp.março/26