Dados do Empenho:

Número:05010369

Valor Total do Empenho:R$ 613,70

Valor Total Liquidado:R$ 613,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010369.001

Valor Total da Liquidação:R$ 306,85

Valor Total Liquidado:R$ 292,12

Pagamento 23060036

Pago em: 23/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 306,85

Valor do IRRF: R$ 14,73

Valor Líquido Pago: R$ 292,12


Histórico:

NF 4315 COMP.JAN/26