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- Pagamento Nº 23060036
Número:05010369
Valor Total do Empenho:R$ 613,70
Valor Total Liquidado:R$ 613,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 23060036
Pago em: 23/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 306,85
Valor do IRRF: R$ 14,73
Valor Líquido Pago: R$ 292,12
Histórico:
NF 4315 COMP.JAN/26