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- Pagamento Nº 24060019
Número:25050015
Valor Total do Empenho:R$ 11.879,50
Valor Total Liquidado:R$ 11.879,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25050015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.879,50
Valor Total Liquidado:R$ 11.736,95
Pagamento 24060019
Pago em: 24/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 11.879,50
Valor do IRRF: R$ 142,55
Valor Líquido Pago: R$ 11.736,95
Histórico:
NF 37518 COMP.JUNHO/26