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- Pagamento Nº 24060025
Número:05010341
Valor Total do Empenho:R$ 60.396,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.813,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.532,40
Número:05010341.005
Valor Total da Liquidação:R$ 6.766,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.441,42
Pagamento 24060025
Pago em: 24/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 6.766,20
Valor do IRRF: R$ 324,78
Valor Líquido Pago: R$ 6.441,42
Histórico:
NF 4582 COMP.MAIO/26