Dados do Empenho:

Número:05010341

Valor Total do Empenho:R$ 60.396,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.813,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.532,40

Dados da Liquidação:

Número:05010341.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.766,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.441,42

Pagamento 24060025

Pago em: 24/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 6.766,20

Valor do IRRF: R$ 324,78

Valor Líquido Pago: R$ 6.441,42


Histórico:

NF 4582 COMP.MAIO/26