Dados do Empenho:

Número:04050107

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.600,00

Dados da Liquidação:

Número:04050107.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.525,60

Pagamento 24060043

Pago em: 24/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 2.800,00

Valor do ISS: R$ 140,00

Valor do IRRF: R$ 134,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.525,60


Histórico:

NF 3697 COMP.MAIO/26