Dados do Empenho:

Número:02030023

Valor Total do Empenho:R$ 34.906,54

Valor Total Liquidado:R$ 32.302,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.604,00

Dados da Liquidação:

Número:02030023.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.326,19

Valor Total Liquidado:R$ 6.250,28

Pagamento 24060053

Pago em: 24/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 6.326,19

Valor do IRRF: R$ 75,91

Valor Líquido Pago: R$ 6.250,28


Histórico:

NF 5182 COMP.JUNHO/26