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- Pagamento Nº 24060057
Número:02030022
Valor Total do Empenho:R$ 35.319,52
Valor Total Liquidado:R$ 33.800,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.519,00
Número:02030022.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.085,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.071,98
Pagamento 24060057
Pago em: 24/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 1.085,00
Valor do IRRF: R$ 13,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.071,98
Histórico:
NF 5183 COMP.JUNHO/26