Dados do Empenho:

Número:02030022

Valor Total do Empenho:R$ 35.319,52

Valor Total Liquidado:R$ 33.800,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.519,00

Dados da Liquidação:

Número:02030022.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.085,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.071,98

Pagamento 24060057

Pago em: 24/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 1.085,00

Valor do IRRF: R$ 13,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.071,98


Histórico:

NF 5183 COMP.JUNHO/26