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- Pagamento Nº 24060060
Número:02020081
Valor Total do Empenho:R$ 48.328,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.641,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.686,60
Número:02020081.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.082,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.477,90
Pagamento 24060060
Pago em: 24/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 12.082,00
Valor do ISS: R$ 604,10
Valor Líquido Pago: R$ 11.477,90
Histórico:
NF 1592 COMP.JUNHO/26