Dados do Empenho:

Número:02020081

Valor Total do Empenho:R$ 48.328,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.641,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.686,60

Dados da Liquidação:

Número:02020081.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.082,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.477,90

Pagamento 24060060

Pago em: 24/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 12.082,00

Valor do ISS: R$ 604,10

Valor Líquido Pago: R$ 11.477,90


Histórico:

NF 1592 COMP.JUNHO/26