Dados do Empenho:

Número:05010415

Valor Total do Empenho:R$ 5.361,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.350,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.010,45

Dados da Liquidação:

Número:05010415.001

Valor Total da Liquidação:R$ 670,15

Valor Total Liquidado:R$ 637,98

Pagamento 25060009

Pago em: 25/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 670,15

Valor do IRRF: R$ 32,17

Valor Líquido Pago: R$ 637,98


Histórico:

NF 4325 COMP.JAN/26