- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25060009
Número:05010415
Valor Total do Empenho:R$ 5.361,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.350,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.010,45
Pagamento 25060009
Pago em: 25/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 670,15
Valor do IRRF: R$ 32,17
Valor Líquido Pago: R$ 637,98
Histórico:
NF 4325 COMP.JAN/26