Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 3.276,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.276,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010427.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.638,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.638,00

Pagamento 25060011

Pago em: 25/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)

Valor Total: R$ 1.638,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.638,00


Histórico:

NF 1739 COMP.JAN/26