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- Pagamento Nº 25060011
Número:05010427
Valor Total do Empenho:R$ 3.276,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.276,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010427.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.638,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.638,00
Pagamento 25060011
Pago em: 25/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)
Valor Total: R$ 1.638,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.638,00
Histórico:
NF 1739 COMP.JAN/26