Dados do Empenho:

Número:05010460

Valor Total do Empenho:R$ 7.354,25

Valor Total Liquidado:R$ 7.354,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010460.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.470,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.400,25

Pagamento 25060017

Pago em: 25/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.470,85

Valor do IRRF: R$ 70,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.400,25


Histórico:

NF 4322 COMP.JAN/26