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- Pagamento Nº 25060017
Número:05010460
Valor Total do Empenho:R$ 7.354,25
Valor Total Liquidado:R$ 7.354,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010460.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.470,85
Valor Total Liquidado:R$ 1.400,25
Pagamento 25060017
Pago em: 25/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 1.470,85
Valor do IRRF: R$ 70,60
Valor Líquido Pago: R$ 1.400,25
Histórico:
NF 4322 COMP.JAN/26