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- Pagamento Nº 30060002
Número:05010170
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.966,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.033,34
Número:05010170.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.193,33
Valor Total Liquidado:R$ 1.193,33
Pagamento 30060002
Pago em: 30/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 1.193,33
Valor Líquido Pago: R$ 1.193,33
Histórico:
COMP.MAIO/26