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- Pagamento Nº 30060019
Número:05010179
Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 110.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010179.009
Valor Total da Liquidação:R$ 11.912,89
Valor Total Liquidado:R$ 11.912,89
Pagamento 30060019
Pago em: 30/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 11.912,89
Valor Líquido Pago: R$ 11.912,89
Histórico:
COMP.MAIO/26