Dados do Empenho:

Número:04050061

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.116,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.883,07

Dados da Liquidação:

Número:04050061.007

Valor Total da Liquidação:R$ 943,61

Valor Total Liquidado:R$ 943,61

Pagamento 30060043

Pago em: 30/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 943,61

Valor Líquido Pago: R$ 943,61


Histórico:

ref parcelamento 10380.723.969/2015-73 - junho/2026