Dados do Empenho:

Número:01060038

Valor Total do Empenho:R$ 1.812.859,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.812.859,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060038.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.812.859,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.435.784,52

Pagamento 01070001

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Credor: IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA (20.177.273/0001-13)

Valor Total: R$ 1.812.859,24

Valor do INSS: R$ 199.414,52

Valor do ISS: R$ 90.642,96

Valor do IRRF: R$ 87.017,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.435.784,52


Histórico:

NF 257 COMP.JUNHO/26