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- Pagamento Nº 01070007
Número:02020073
Valor Total do Empenho:R$ 24.794,66
Valor Total Liquidado:R$ 16.831,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.963,57
Número:02020073.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.566,30
Valor Total Liquidado:R$ 4.566,30
Pagamento 01070007
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total: R$ 4.566,30
Valor Líquido Pago: R$ 4.566,30
Histórico:
NF 955 COMP.JUNHO/26