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- Pagamento Nº 01070050
Número:05010303
Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60
Valor Total Liquidado:R$ 228.188,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.939,14
Número:05010303.016
Valor Total da Liquidação:R$ 17.367,21
Valor Total Liquidado:R$ 17.367,21
Pagamento 01070050
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 17.367,21
Valor Líquido Pago: R$ 17.367,21
Histórico:
NF 11990 COMP.MAIO/26