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- Pagamento Nº 26060131
Número:01060033
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.928,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 115.071,18
Número:01060033.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.047,82
Valor Total Liquidado:R$ 11.619,35
Pagamento 26060131
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 13.047,82
Valor Líquido Pago: R$ 11.619,35
Histórico:
REF. JUNHO/26