Dados do Empenho:

Número:05010301

Valor Total do Empenho:R$ 161.414,82

Valor Total Liquidado:R$ 126.718,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.696,57

Dados da Liquidação:

Número:05010301.009

Valor Total da Liquidação:R$ 8.846,35

Valor Total Liquidado:R$ 8.404,03

Pagamento 01070057

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 8.846,35

Valor do ISS: R$ 442,32

Valor Líquido Pago: R$ 8.404,03


Histórico:

nf 1563 comp.maio/26