Dados do Empenho:

Número:04050120

Valor Total do Empenho:R$ 59.542,61

Valor Total Liquidado:R$ 55.841,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.700,96

Dados da Liquidação:

Número:04050120.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.841,65

Valor Total Liquidado:R$ 54.724,82

Pagamento 01070070

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 55.841,65

Valor do ISS: R$ 1.116,83

Valor Líquido Pago: R$ 54.724,82


Histórico:

NF 56 REF 3° MEDIÇÃO