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- Pagamento Nº 01070070
Número:04050120
Valor Total do Empenho:R$ 59.542,61
Valor Total Liquidado:R$ 55.841,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.700,96
Número:04050120.001
Valor Total da Liquidação:R$ 55.841,65
Valor Total Liquidado:R$ 54.724,82
Pagamento 01070070
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 55.841,65
Valor do ISS: R$ 1.116,83
Valor Líquido Pago: R$ 54.724,82
Histórico:
NF 56 REF 3° MEDIÇÃO