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- Pagamento Nº 01070075
Número:05010465
Valor Total do Empenho:R$ 344.363,70
Valor Total Liquidado:R$ 257.033,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.330,32
Número:05010465.002
Valor Total da Liquidação:R$ 55.985,13
Valor Total Liquidado:R$ 49.714,79
Pagamento 01070075
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP (07.794.738/0001-17)
Valor Total: R$ 55.985,13
Valor do INSS: R$ 2.463,35
Valor do ISS: R$ 1.119,70
Valor do IRRF: R$ 2.687,29
Valor Líquido Pago: R$ 49.714,79
Histórico:
NF 995 COMP.MARÇO/26