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- Pagamento Nº 01070082
Número:05010260
Valor Total do Empenho:R$ 837.382,70
Valor Total Liquidado:R$ 520.752,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 316.630,58
Número:05010260.003
Valor Total da Liquidação:R$ 107.730,03
Valor Total Liquidado:R$ 107.730,03
Pagamento 01070082
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)
Valor Total: R$ 107.730,03
Valor Líquido Pago: R$ 107.730,03
Histórico:
NF 210 COMP.ABRIL/26