Dados do Empenho:

Número:02030077

Valor Total do Empenho:R$ 24.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.288,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.152,00

Dados da Liquidação:

Número:02030077.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.288,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,54

Pagamento 02070006

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: JACQUELINE SILVA FROTA - ME (46.763.015/0001-02)

Valor Total: R$ 7.288,00

Valor do IRRF: R$ 87,46

Valor Líquido Pago: R$ 7.200,54


Histórico:

NF 3864 COMP.MAIO/26