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- Pagamento Nº 02070006
Número:02030077
Valor Total do Empenho:R$ 24.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.288,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.152,00
Número:02030077.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.288,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.200,54
Pagamento 02070006
Pago em: 02/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: JACQUELINE SILVA FROTA - ME (46.763.015/0001-02)
Valor Total: R$ 7.288,00
Valor do IRRF: R$ 87,46
Valor Líquido Pago: R$ 7.200,54
Histórico:
NF 3864 COMP.MAIO/26