Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.079,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.920,47

Dados da Liquidação:

Número:01040016.004

Valor Total da Liquidação:R$ 115.309,66

Valor Total Liquidado:R$ 99.322,88

Pagamento 26060234

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 115.309,66

Valor Líquido Pago: R$ 99.322,88


Histórico:

REF. JUNHO/26