- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02070025
Número:02020041
Valor Total do Empenho:R$ 32.322,50
Valor Total Liquidado:R$ 32.322,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020041.002
Valor Total da Liquidação:R$ 21.363,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.106,64
Pagamento 02070025
Pago em: 02/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (37.104.931/0001-40)
Valor Total: R$ 21.363,00
Valor do IRRF: R$ 256,36
Valor Líquido Pago: R$ 21.106,64
Histórico:
NF 1499 COMP.MARÇO/26