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- Pagamento Nº 02070029
Número:02030093
Valor Total do Empenho:R$ 59.810,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.110,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.700,00
Número:02030093.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.542,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.415,50
Pagamento 02070029
Pago em: 02/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 10.542,00
Valor do IRRF: R$ 126,50
Valor Líquido Pago: R$ 10.415,50
Histórico:
NF 2953 COMP.MAIO/26