Dados do Empenho:

Número:02030093

Valor Total do Empenho:R$ 59.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.110,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.700,00

Dados da Liquidação:

Número:02030093.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.542,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.415,50

Pagamento 02070029

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 10.542,00

Valor do IRRF: R$ 126,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.415,50


Histórico:

NF 2953 COMP.MAIO/26