Dados do Empenho:

Número:05010335

Valor Total do Empenho:R$ 3.950,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.469,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.481,55

Dados da Liquidação:

Número:05010335.002

Valor Total da Liquidação:R$ 493,85

Valor Total Liquidado:R$ 470,15

Pagamento 02070031

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 493,85

Valor do IRRF: R$ 23,70

Valor Líquido Pago: R$ 470,15


Histórico:

NF 4375 COMP.JAN/26