Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.069,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.930,80

Dados da Liquidação:

Número:05010028.007

Valor Total da Liquidação:R$ 45.410,59

Valor Total Liquidado:R$ 32.219,92

Pagamento 26060257

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 45.410,59

Valor Líquido Pago: R$ 32.219,92


Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUN/2026