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- Pagamento Nº 02070047
Número:02060008
Valor Total do Empenho:R$ 92.421,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.508,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.912,25
Número:02060008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 38.508,75
Valor Total Liquidado:R$ 38.046,64
Pagamento 02070047
Pago em: 02/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)
Valor Total: R$ 38.508,75
Valor do IRRF: R$ 462,11
Valor Líquido Pago: R$ 38.046,64
Histórico:
NF 376 COMP.JUNHO/26