Dados do Empenho:

Número:02060008

Valor Total do Empenho:R$ 92.421,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.508,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.912,25

Dados da Liquidação:

Número:02060008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.508,75

Valor Total Liquidado:R$ 38.046,64

Pagamento 02070047

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)

Valor Total: R$ 38.508,75

Valor do IRRF: R$ 462,11

Valor Líquido Pago: R$ 38.046,64


Histórico:

NF 376 COMP.JUNHO/26