Dados do Empenho:

Número:02020091

Valor Total do Empenho:R$ 187.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.955,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.044,05

Dados da Liquidação:

Número:02020091.001

Valor Total da Liquidação:R$ 150.955,95

Valor Total Liquidado:R$ 148.256,42

Pagamento 02070051

Pago em: 02/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 150.955,95

Valor do IRRF: R$ 2.699,53

Valor Líquido Pago: R$ 148.256,42


Histórico:

NF 42806 COMP.MAIO/26