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- Pagamento Nº 02070051
Número:02020091
Valor Total do Empenho:R$ 187.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 150.955,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.044,05
Número:02020091.001
Valor Total da Liquidação:R$ 150.955,95
Valor Total Liquidado:R$ 148.256,42
Pagamento 02070051
Pago em: 02/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 150.955,95
Valor do IRRF: R$ 2.699,53
Valor Líquido Pago: R$ 148.256,42
Histórico:
NF 42806 COMP.MAIO/26