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- Pagamento Nº 03070009
Número:01070005
Valor Total do Empenho:R$ 400,00
Valor Total Liquidado:R$ 400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 03070009
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)
Valor Total: R$ 400,00
Valor do IRRF: R$ 4,80
Valor Líquido Pago: R$ 395,20
Histórico:
NF 1262 COMP.JULHO/26