Dados do Empenho:

Número:01070005

Valor Total do Empenho:R$ 400,00

Valor Total Liquidado:R$ 400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 400,00

Valor Total Liquidado:R$ 395,20

Pagamento 03070009

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 400,00

Valor do IRRF: R$ 4,80

Valor Líquido Pago: R$ 395,20


Histórico:

NF 1262 COMP.JULHO/26