- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03070011
Número:01070004
Valor Total do Empenho:R$ 3.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.655,60
Pagamento 03070011
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 2701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)
Valor Total: R$ 3.700,00
Valor do IRRF: R$ 44,40
Valor Líquido Pago: R$ 3.655,60
Histórico:
NF 1263 COMP.JULHO/26