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- Pagamento Nº 03070017
Número:01070007
Valor Total do Empenho:R$ 290,00
Valor Total Liquidado:R$ 290,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 03070017
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 290,00
Valor do IRRF: R$ 3,48
Valor Líquido Pago: R$ 286,52
Histórico:
NF 3314 COMP.JULHO/26