Dados do Empenho:

Número:01070007

Valor Total do Empenho:R$ 290,00

Valor Total Liquidado:R$ 290,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 290,00

Valor Total Liquidado:R$ 286,52

Pagamento 03070017

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 290,00

Valor do IRRF: R$ 3,48

Valor Líquido Pago: R$ 286,52


Histórico:

NF 3314 COMP.JULHO/26