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- Pagamento Nº 03070019
Número:01070006
Valor Total do Empenho:R$ 3.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.853,20
Pagamento 03070019
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Fonte 2701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 3.900,00
Valor do IRRF: R$ 46,80
Valor Líquido Pago: R$ 3.853,20
Histórico:
NF 3316 COMP.JULHO/26