Dados do Empenho:

Número:01070006

Valor Total do Empenho:R$ 3.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.853,20

Pagamento 03070019

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 2701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 3.900,00

Valor do IRRF: R$ 46,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.853,20


Histórico:

NF 3316 COMP.JULHO/26