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- Pagamento Nº 03070021
Número:25060005
Valor Total do Empenho:R$ 6.406,53
Valor Total Liquidado:R$ 6.406,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:25060005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.406,53
Valor Total Liquidado:R$ 6.406,53
Pagamento 03070021
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Credor: conectautismo LTDA (53.145.083/0001-73)
Valor Total: R$ 6.406,53
Valor Líquido Pago: R$ 6.406,53
Histórico:
COMP.JULHO/26