- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26060304
Número:05010111
Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 349.856,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.143,81
Número:05010111.008
Valor Total da Liquidação:R$ 10.831,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.817,48
Pagamento 26060304
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 10.831,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.817,48
Histórico:
REF.FOPAG BUCAL COMISSIONADOS JUN/2026