Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 349.856,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.143,81

Dados da Liquidação:

Número:05010111.008

Valor Total da Liquidação:R$ 10.831,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.817,48

Pagamento 26060304

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.831,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.817,48


Histórico:

REF.FOPAG BUCAL COMISSIONADOS JUN/2026