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- Pagamento Nº 26060307
Número:05010105
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 150.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010105.007
Valor Total da Liquidação:R$ 22.957,23
Valor Total Liquidado:R$ 15.130,81
Pagamento 26060307
Pago em: 26/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 22.957,23
Valor Líquido Pago: R$ 15.130,81
Histórico:
ref.fopag vigilancia efetivos jun/2026