Dados do Empenho:

Número:05010105

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010105.007

Valor Total da Liquidação:R$ 22.957,23

Valor Total Liquidado:R$ 15.130,81

Pagamento 26060307

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 22.957,23

Valor Líquido Pago: R$ 15.130,81


Histórico:

ref.fopag vigilancia efetivos jun/2026