Dados do Empenho:

Número:01070001

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 98.800,00

Pagamento 06070006

Pago em: 06/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Credor: NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. (04.770.238/0005-80)

Valor Total: R$ 100.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 98.800,00


Histórico:

NF 113220 COMP.JULHO/26