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- Pagamento Nº 06070006
Número:01070001
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 98.800,00
Pagamento 06070006
Pago em: 06/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Credor: NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. (04.770.238/0005-80)
Valor Total: R$ 100.000,00
Valor do IRRF: R$ 1.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 98.800,00
Histórico:
NF 113220 COMP.JULHO/26