Dados do Empenho:

Número:05010108

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.106,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.893,43

Dados da Liquidação:

Número:05010108.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.723,25

Valor Total Liquidado:R$ 4.723,25

Pagamento 26060326

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.723,25

Valor Líquido Pago: R$ 4.723,25


Histórico:

REFERENTE FOPAG EFETIVOS JUN/2026