Dados do Empenho:

Número:01060024

Valor Total do Empenho:R$ 28.037,48

Valor Total Liquidado:R$ 28.037,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060024.009

Valor Total da Liquidação:R$ 5.581,38

Valor Total Liquidado:R$ 5.581,38

Pagamento 07070015

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 5.581,38

Valor Líquido Pago: R$ 5.581,38


Histórico:

NF 1672 COMP.JUNHO/26