Dados do Empenho:

Número:02030026

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.111,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.888,07

Dados da Liquidação:

Número:02030026.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.249,26

Valor Total Liquidado:R$ 2.116,33

Pagamento 07070042

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 2.249,26

Valor Líquido Pago: R$ 2.116,33


Histórico:

COMP.MAIO/26