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- Pagamento Nº 07070042
Número:02030026
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.111,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.888,07
Número:02030026.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.249,26
Valor Total Liquidado:R$ 2.116,33
Pagamento 07070042
Pago em: 07/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 2.249,26
Valor Líquido Pago: R$ 2.116,33
Histórico:
COMP.MAIO/26