- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07070046
Número:05010474
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 400.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010474.002
Valor Total da Liquidação:R$ 252.441,22
Valor Total Liquidado:R$ 242.559,05
Pagamento 07070046
Pago em: 07/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 252.441,22
Valor do ISS: R$ 6.677,14
Valor do IRRF: R$ 3.205,03
Valor Líquido Pago: R$ 242.559,05
Histórico:
NF 1429 COMP.MARÇO/26