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- Pagamento Nº 07070068
Número:05010403
Valor Total do Empenho:R$ 108.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 108.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010403.002
Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.136,00
Pagamento 07070068
Pago em: 07/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (05.853.828/0001-06)
Valor Total: R$ 18.000,00
Valor do IRRF: R$ 864,00
Valor Líquido Pago: R$ 17.136,00
Histórico:
NF 593 COMP.JAN/26