Dados do Empenho:

Número:08060009

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.588,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.295.411,42

Dados da Liquidação:

Número:08060009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 204.588,58

Valor Total Liquidado:R$ 197.018,81

Pagamento 03070029

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 204.588,58

Valor do ISS: R$ 5.114,71

Valor do IRRF: R$ 2.455,06

Valor Líquido Pago: R$ 197.018,81


Histórico:

NF 1494 COMP.JUNHO REF 1° MEDIÇÃO