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- Pagamento Nº 03070029
Número:08060009
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.588,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.295.411,42
Número:08060009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 204.588,58
Valor Total Liquidado:R$ 197.018,81
Pagamento 03070029
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 204.588,58
Valor do ISS: R$ 5.114,71
Valor do IRRF: R$ 2.455,06
Valor Líquido Pago: R$ 197.018,81
Histórico:
NF 1494 COMP.JUNHO REF 1° MEDIÇÃO