Dados do Empenho:

Número:03070001

Valor Total do Empenho:R$ 144.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03070001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 144.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 143.161,20

Pagamento 03070035

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Credor: CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA (41.398.348/0001-66)

Valor Total: R$ 58.516,66

Valor do IRRF: R$ 1.738,80

Valor Líquido Pago: R$ 56.777,86


Histórico:

PARTE NF 130 COMP.JULHO/26