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- Pagamento Nº 03070035
Número:03070001
Valor Total do Empenho:R$ 144.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 144.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03070001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 144.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 143.161,20
Pagamento 03070035
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Credor: CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA (41.398.348/0001-66)
Valor Total: R$ 58.516,66
Valor do IRRF: R$ 1.738,80
Valor Líquido Pago: R$ 56.777,86
Histórico:
PARTE NF 130 COMP.JULHO/26