Dados do Empenho:

Número:24060005

Valor Total do Empenho:R$ 2.275.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.283,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.222.716,75

Dados da Liquidação:

Número:24060005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 52.283,25

Valor Total Liquidado:R$ 50.348,77

Pagamento 03070037

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 52.283,25

Valor do ISS: R$ 1.307,08

Valor do IRRF: R$ 627,40

Valor Líquido Pago: R$ 50.348,77


Histórico:

NF 1502 COMP.JUNHO/26